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關于對資金使用内部控制制度的審計

2015-11-10

根據年度審計計劃,我處本月拟對各單位資金使用内部控制制度(以下簡稱内部控制制度)的建立、設計與完善情況進行審計與評價。 

内部控制制度的建立與完善是内部控制活動和管理運行的基礎,内部控制制度應符合科學性、合規性、合理性、約束性,真正起到公開透明、有效監督、信息溝通,掌控經濟運行活動、防範風險的作用。 

審計處結合平時審計情況,對學校獨立經營、财務獨立核算單位,學校決策部門,以及專項資金使用的内部控制制度進行重點審計。 

通過審計,查找出各單位内部控制設計和運行的薄弱環節,促進完善内部控制設計和管理。 

各單位請于本月20日前,将本單位内部控制制度書面材料報審計處。同時發電子版至郵箱sjc085@163.com

十大网投正规信誉网址審計處 

二零一五年十一月十日 

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